應收賬款少收如何做分錄?
實際收到的賬款比應收賬款少,要根據(jù)具體的情況來分別處理:
1.確定差額是因為銷售部門在結(jié)算時給對方提供了折扣。
借:銀行存款-**行
借:財務費用-現(xiàn)金折扣
貸:應收賬款-**單位
2.如果是因為銷售人員少收,以后還能收回應這樣處理
借:銀行存款-**行
借:其他應收款-***(銷售人員名字)
貸:應收賬款-**單位
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