
無票收入也要和有票收入一樣繳納增值稅了?
一直都是要繳納增值稅的,不然就是逃稅列~~~增值稅申報表附表一中就有一欄“未開票銷售”的呀。
沒開票就確認了收入也交了增值稅,現(xiàn)在要開票了怎么處理?
確認了收入,也就當時做的無票銷售的,只要把之前這和無票銷售沖紅后,再重新開具發(fā)票即可;這不會影響稅額的,因為銷項稅額已經(jīng)抄報過了。
無票銷售產(chǎn)品收入,這個也要和“視同銷售開票”一樣做賬的,會計分錄如下:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅額
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