
增值稅納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額和賬面相差0.01怎么辦?
通常情況下,增值稅申報(bào)表由稅控系統(tǒng)自動生成,并憑以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)及扣繳相應(yīng)稅款;那么,如題所指差異,應(yīng)以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn),對賬務(wù)處理作相應(yīng)的調(diào)整;一般地,對應(yīng)科目會涉及收入科目,對于該差異可調(diào)整入相應(yīng)的收入科目;請予核實(shí),正確進(jìn)行調(diào)整。
其實(shí)有的時(shí)候相差0.01可能是因?yàn)樵谟?jì)算的時(shí)候?yàn)榱巳≌麛?shù)而出現(xiàn)的相差0.01,如果是這樣的情況,完全可以按照稅法規(guī)定的寧可多交不要少交的原則進(jìn)行處理,因?yàn)槎嘟涣硕惪畈粫夷,如果你少交了,即使是一分錢,稅務(wù)局也無法平賬,也會找到你,讓你交上去。
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